Detalle de la venta
| Código | Producto | Cant. | Precio | Iva | Pre.+IVA | Dcto. | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Cliente
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| Código | Fecha | Doc. | Serie | Núm. | Cliente | SubTotal | Importe | Iva | Dscto | Total | Condición | Método | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN-0001 | 10/7/2026 | Ticket | T01 | 18 | CLIENTE PRUEBA 131578898 | 20.00 | — | 0.00 | — | 20.00 | Contado | Efectivo BS | Activo |
| VEN-0002 | 11/7/2026 | Factura | F01 | 19 | Comercial Rubín SRL20456713 | 148.50 | — | 26.73 | 5.00 | 170.23 | Crédito | Crédito | Activo |
| VEN-0003 | 12/7/2026 | Ticket | T01 | 20 | CLIENTE PRUEBA 218904452 | 64.00 | — | 11.52 | — | 75.52 | Contado | Pago Movil | Activo |
| VEN-0004 | 13/7/2026 | Ticket | T01 | 21 | CLIENTE PRUEBA 327661209 | 32.00 | — | 5.76 | — | 37.76 | Contado | Efectivo BS | Anulado |
Detalle de la venta
| Código | Producto | Cant. | Precio | Iva | Pre.+IVA | Dcto. | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Documento
Cliente
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| Codigo | Producto | Categoria | Unidad M. | Iva | P.Compra | P.Venta | Ubicacion | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-1 | PRUEBA | PRUEBA | UND | NO | 20,00 | 40,00 | 2 |
| Codigo | Nombres | Cedula | Correo | Direccion |
|---|---|---|---|---|
| PRO-0001 | Proveedor Prueba | 14785236 | proveedorprueba@gmail.com | aaaaaaaaaaaaa |
| Codigo | Nombres | Cedula | Correo | Direccion |
|---|---|---|---|---|
| CLI-0001 | CLIENTE PRUEBA 1 | 87542163 | prueba@gmail.com | prueba-lima@gmail.com |
| Código | Fecha | Factura | Proveedor | Condición | Método | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM-0001 | 10/7/2026 | 001-002-000341 | Distribuidora Alba SRL | Contado | Efectivo BS | 420.00 | Activo |
| COM-0002 | 11/7/2026 | FAC-00982 | Suministros del Norte | Crédito | Transferencia BS | 1,285.60 | Activo |
| COM-0003 | 12/7/2026 | 001-001-002210 | Comercial Rubín SRL | Contado | Efectivo BS | 96.50 | Activo |
| COM-0004 | 13/7/2026 | FAC-01044 | Importadora Central | Crédito | Zelle | 312.00 | Anulado |
Detalle de la compra
| Código | Producto | Cant. | Precio | SubTotal |
|---|---|---|---|---|
Documento
Proveedor
Notas (opcional)
| Código | Factura | Proveedor | Total | Pagado | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXP-0001 | FAC-00982 | Suministros del Norte | 1,285.60 | 500.00 | 785.60 | Parcial |
| CXP-0002 | FAC-01044 | Importadora Central | 312.00 | 0.00 | 312.00 | Pendiente |
| CXP-0003 | FAC-00765 | Distribuidora Alba SRL | 640.00 | 640.00 | 0.00 | Pagado |
| CXP-0004 | FAC-01102 | Suministros del Norte | 220.00 | 0.00 | 220.00 | Pendiente |
| Código | Doc. | Serie | Núm. | Cliente | Total | Pagado | Pendiente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXC-0001 | Factura | F01 | 19 | Comercial Rubín SRL | 170.23 | 70.23 | 100.00 | Parcial |
| CXC-0002 | Factura | F01 | 22 | Ferretería Domínguez | 340.00 | 0.00 | 340.00 | Pendiente |
| CXC-0003 | Factura | F01 | 25 | Distribuidora Alba SRL | 512.40 | 512.40 | 0.00 | Pagado |
| CXC-0004 | Factura | F01 | 27 | Comercial Rubín SRL | 88.00 | 0.00 | 88.00 | Pendiente |
| Nombre completo | Correo electrónico | Rol | Estado |
|---|---|---|---|
| Antonio Reyes | antonio.reyes@empresa.com | Administrador | Activo |
| María Fernández | maria.fernandez@empresa.com | Empleado | Activo |
| José Martínez | jose.martinez@empresa.com | Empleado | Activo |
| Admin Sistema | admin@empresa.com | Administrador | Activo |
| Tipo | Concepto | Monto | |
|---|---|---|---|
| Sin movimientos registrados | |||
| Fecha de cierre | Usuario | Esperado | Contado | Diferencia | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin cierres registrados aún | |||||||
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| PRODUCTO | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Aceite Vatel 1L | 2 | $4.75 | $9.50 |
| Filtro Aire | 1 | $12.00 | $12.00 |
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